好借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。 借應交稅費貸,營業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,假如現(xiàn)在小規(guī)模開了3萬塊錢的專票了,那么普票是不是最多再開27萬免增值稅?還是普票可以開30萬免增值稅?
小規(guī)模納稅申報,按季申報,增值稅專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票25萬,這個增值稅專用發(fā)票免稅,這35萬,都是填在小微免稅這欄嗎
老師現(xiàn)在小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票是免稅做賬怎么做
現(xiàn)在開發(fā)票20萬小規(guī)模普票免增值稅,怎么做會計分錄
小規(guī)模開發(fā)票在10萬普通發(fā)票,免的增值稅,怎么做分錄?還是不用體現(xiàn)這筆免交的增值稅
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
就是免稅部分要轉營業(yè)外收入了
你好對的是這樣對的?