你好,我剛才回復(fù)錯了,這個專票不免普票可以免專票在第一欄和第二欄填寫 普通發(fā)票在第十欄填寫。
小規(guī)模季度合計對外開35萬發(fā)票,專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票25萬!請問怎么交增值稅?
小規(guī)模納稅申報,按季申報,增值稅專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票25萬,這個增值稅專用發(fā)票免稅,這35萬,都是填在小微免稅這欄嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應(yīng)納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬,普通發(fā)票開了25萬,需要按35萬繳納增值稅嗎?還是普票不用交納沒有超30萬,只繳納專票?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,