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老師,我發(fā)現(xiàn)我的賬里面,同時設(shè)置了一個人名,有其他應(yīng)收也有其他應(yīng)付,我這樣可以嗎?還是說可以把它調(diào)整一下,歸結(jié)在一個科目下面

2023-07-11 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 10:14

你可以同一名重分類下,

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快賬用戶4207 追問 2023-07-11 10:15

分錄怎么做,類似于,借其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-11 10:17

對的,把一個沖平,都放在一個科目上

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你可以同一名重分類下,
2023-07-11
借其他應(yīng)付款貸,其他應(yīng)收款這個金額是其他應(yīng)付款的余額
2025-07-31
報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
嗯嗯,可以轉(zhuǎn)給法人的,叫對方公司寫個委托
2023-08-02
同學(xué)你好:應(yīng)收賬款往來核算的是商品交易形成的,其他應(yīng)收應(yīng)該是商品交易以外的款項。最好不要合并,如果為了便于核對合并的話,都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款下,摘要注明“調(diào)整XX客戶應(yīng)收款項-AA款”
2021-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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