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小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度專+普超過了30萬,填表的時(shí)候第三行和18行減征額那塊變成淡橙色,但是數(shù)字是算的對(duì)的,是系統(tǒng)自帶彈出來的,那塊提示是未正確享受3%減按1%政策

2023-07-10 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 18:57

你好,學(xué)員,這個(gè)正常是按照1%

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快賬用戶9467 追問 2023-07-10 18:58

就是數(shù)據(jù)啥都正確的,然后也是系統(tǒng)自己算的,為啥表是那兩欄是橙色的

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快賬用戶9467 追問 2023-07-10 18:59

最后應(yīng)交的稅額也是對(duì)的,普票按1%算的,專票按3%算的

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齊紅老師 解答 2023-07-10 19:03

是的,刷新一下系統(tǒng)試試,

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快賬用戶9467 追問 2023-07-10 19:03

我剛直接點(diǎn)申報(bào)了,沒事吧

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齊紅老師 解答 2023-07-10 19:03

是的,沒事的,學(xué)員的

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快賬用戶9467 追問 2023-07-10 19:08

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-10 19:09

不客氣,學(xué)員,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,這個(gè)正常是按照1%
2023-07-10
同學(xué)你好 都是四十五萬呀
2022-04-14
您好。 1、原值10萬,會(huì)計(jì)折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍?,所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
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