你好!直接給復印件給他入賬
老師,對方12.30開的發(fā)票我在今天才收到,沒入賬,還有12月份我沒有計提所得稅,但是我已經(jīng)結(jié)賬并且稅也報了,現(xiàn)在有補救的辦法?我該怎么補救?
我們公司是購買方,付了款對方公司追著給我們開票,我們公司是新成立的,基本戶還沒有下來,所以現(xiàn)在還不能讓對方公司給我們開專票,如果明年再開票,對對方公司沒有影響吧,今年不能抵扣的稅,以及所得稅,明年也可以抵扣三,對吧
老師您好!我們公司給對方2019年到開票了,結(jié)果對方?jīng)]掛賬,也沒讓作廢也沒給我們錢,現(xiàn)在發(fā)票還能用嗎?
我們開具的專票有問題,對方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補救嗎?
老師,我們個人支付給對方公司的服務(wù)費,開始沒有要發(fā)票,后來需要要發(fā)票,但是對方已經(jīng)入賬做無票收入了,還能有什么補救方法嗎,讓對方給我們開發(fā)票,
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
他們還沒抵扣,那過了一年多了還能抵扣嗎?
你好!可以的。現(xiàn)在沒有期限了