貸方余額的是嗎?借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增
#提問#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
如何紅沖上一年度預(yù)提的工資,掛在應(yīng)付職工薪酬薪酬,今年要紅沖掉,分錄怎么寫呢
請(qǐng)問,應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)一次性計(jì)提了,但是年終獎(jiǎng)在第二年分6個(gè)月發(fā)放,6月份前離職的員工,未發(fā)放的年終獎(jiǎng)作廢。 那多計(jì)提的這部分年終獎(jiǎng)能紅沖掉嗎? (應(yīng)付職工薪酬計(jì)提后,能否往回沖呢?)
老師,去年計(jì)提并支付的工資做的分錄是 借:管理人員職工薪酬20000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 貸:其他應(yīng)付款20000 今年更正個(gè)稅為0了,怎么做分錄沖掉
老師,我在25年1月份紅沖24年計(jì)提的年終獎(jiǎng)分錄,怎么寫分錄? 我在24年的計(jì)提分錄是這樣的:借:管理費(fèi)用-職工薪酬67500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500
老師好,我司是小規(guī)模納稅人,登記實(shí)收資本2000萬(wàn),實(shí)繳120萬(wàn),現(xiàn)在公司沒有收入,已不認(rèn)繳,請(qǐng)問要怎么辦
什么是融資租賃 請(qǐng)簡(jiǎn)單說 謝謝
老師,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)怎么查詢?
如何在個(gè)稅系統(tǒng)確認(rèn)對(duì)方公司可以申報(bào)呢?
支付請(qǐng)挖掘機(jī)翻地的費(fèi)用怎么做分錄
你好,老師,電子稅務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)在哪里,點(diǎn)申報(bào)顯示關(guān)聯(lián)申報(bào)沒有申報(bào)的稅種,請(qǐng)問在哪個(gè)界面可以在申報(bào)
老師,我們小規(guī)模公司,這個(gè)季度沒有達(dá)到30萬(wàn),價(jià)稅分離,我是按1個(gè)點(diǎn)來分還是按3個(gè)點(diǎn)來分
老師,我們需要注銷稅務(wù)ukey,但是里面只剩下一張電子發(fā)票了,我沒有需要開發(fā)票的。怎么操作比較符合稅務(wù)規(guī)范?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)本月總計(jì)比上月少這正常嗎
我們手上現(xiàn)在有個(gè)單子是泰國(guó)的,pi現(xiàn)在還沒有確定,但是我們付款走alibaba信保,我們只需要把貨送到廣州,客戶自己有貨代,這種情況如何退稅
是貸方余額,已經(jīng)匯算清繳過了,在今年6月份紅沖的,要怎么做?完整分錄呢
你好,上面已經(jīng)是完整了 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
用不用通過以前年度損益調(diào)整呢?之前預(yù)提的時(shí)候,管理費(fèi)用需要紅沖掉呢?
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果不是的話,用我上面的。
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有區(qū)別么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的,他不用這個(gè)科目。
那管理費(fèi)用不要對(duì)沖么
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用-工資。不可以么
你好,可以的,可以這么做的。