好;? 一般附加稅 有應(yīng)交增值稅; 就得計(jì)提附加稅的; 需要的;? ??
老師,這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
我平時(shí)有異地預(yù)繳稅金“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,都會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,現(xiàn)在有點(diǎn)混亂,比如預(yù)繳增值稅累計(jì)借方10000元,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的話,那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金呢?
5月期末結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,我想問(wèn),這個(gè)的憑證附件,我可以打印5月增值稅申報(bào)表中的附表二作為附件嗎?同理,結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額,可以用附表一作為附件嗎?
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
期初未交增值稅借方余額5034.53,本月進(jìn)項(xiàng)27531.71,銷項(xiàng)30228.19.月末轉(zhuǎn)出未交增值稅2295.72后還有2738.81未交增值稅,為什么期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅275.48元?這個(gè)附加稅要交嗎?這是金蝶筋斗云軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒(méi)有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?