你好,全部都是專票,有1%的,也有3%的,是這個(gè)意思嗎?
老師,你好,小規(guī)模2022年1-3月當(dāng)時(shí)征收率是3%減征1%嘛,然后2%減免的需要繳納所得稅嗎? 當(dāng)時(shí)季度申報(bào)是11萬不含稅金額,然后稅率1%,稅額是0.11萬元,合計(jì)是11.11萬元 借:銀行存貨 11.11 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.11 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.11 貸:其他收益 0.11 請(qǐng)問1%稅率這個(gè)這么入賬有問題嗎?我就0.11萬元有繳納所得稅,請(qǐng)問2%需要繳稅所得稅嗎
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請(qǐng)自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人,開個(gè)季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模自己稅控開的專票,其中開了有3%稅率和1%稅率,我申報(bào)的時(shí)候,是不是稅率分著報(bào),把2%減征額填到16行。其余的1%和3%正常申報(bào)20行應(yīng)納稅額合計(jì)就可以,請(qǐng)指點(diǎn)下,謝謝
小規(guī)模4季度開具了專票和普票,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖,請(qǐng)問老師,我該填寫多少?
你好,我填小規(guī)模申報(bào)表的時(shí)候提示下面這段話,我應(yīng)該怎樣填報(bào)。減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 提示類 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額13623.77的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請(qǐng)問這8萬元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬,累計(jì)沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請(qǐng)問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請(qǐng)問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺(tái)里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
是的話,專票1%的不含稅金額乘以2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫,然后你的3%的就沒有減免了,需要正常交稅。