你好,你們的收入怎么還是暫估?你不確定嗎?
老師,請問,我今年的費(fèi)用已經(jīng)確定了,只是對方還沒有開票,估計要明年才開,如果我暫估入賬時,暫估了進(jìn)項稅(但是實際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會不會有很大風(fēng)險?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因為如果不暫估進(jìn)項的話,我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項稅的差異,負(fù)債就和實際不符了。
老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對嗎? 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項稅需要考慮嗎?謝謝老師
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應(yīng)付的金額是根據(jù)發(fā)票來的,審計函證要是根據(jù)余額表來,就會少了沒有發(fā)票暫估的部分,跟實際對不上。這個一般要怎么處理?
你好老師,平時會有暫估收入是正數(shù),有時沖回暫估收入是負(fù)數(shù),這種暫估會影響應(yīng)交所得稅的實際金額,平時怎么處理這種暫估收入,體現(xiàn)當(dāng)期實際應(yīng)交的所得稅?有沒有好的方法?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進(jìn)項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
增值稅是怎么申報的?