既然不發(fā),就不用計(jì)提了哈。已經(jīng)計(jì)提的,一筆紅沖就是
老師,我們之前的老會計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計(jì)都計(jì)提都申報。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計(jì)提和申報都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報過的了。這樣對嗎?
請問我公司去年的工資每個月都是大概計(jì)提的一個數(shù),每個月實(shí)發(fā)的工資跟計(jì)提的數(shù)就有差額,每個月都有差額一直累積到年底,這個差額是不是到匯算清繳的時候一次來調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
老師好!去年因?yàn)橐咔樯绫D沁呍试S單位可以延期繳納6-10月社保費(fèi),但每個月我都按之前實(shí)際繳納的費(fèi)用計(jì)提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費(fèi)用沖了,換同等的金額做計(jì)提工資,因?yàn)槿ツ晔挛覜]有計(jì)提到工資,這樣我匯算清繳要補(bǔ)交這個企業(yè)所得稅嗎?
老師好,請問上次說到每月計(jì)提工資,不發(fā)工資,最好是沖回去,那每月都要沖回去嗎?那每一年都是這個樣子,沒關(guān)系嗎?這樣的話,每個月的管理費(fèi)用都是負(fù)數(shù)了,也沒有關(guān)系嗎
計(jì)提問題。去年我每個月水電費(fèi)等都是不計(jì)提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計(jì)提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個月去計(jì)提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個月計(jì)提會比較合適呢?
老師您好,一個新公司8月稅務(wù)登記,那增值稅季報的時候是報7-9月的,對吧
老師我們這邊有應(yīng)屆畢業(yè)生,想保留應(yīng)屆生資格,不想買社保的,那是簽實(shí)習(xí)生協(xié)議嗎?這個只是跟她個人簽就行了,還要跟學(xué)校也簽嗎?
老師,現(xiàn)在所有外貿(mào)平臺數(shù)據(jù)都要開票,我們找供應(yīng)商開普票他們都要多收我四個點(diǎn),這個有好的解決辦法嗎?
我們和甲方合同簽的是甲方公司名稱 但他們付款賬戶是公證處 這種付款名稱與合同 發(fā)票不一致的 還需要什么補(bǔ)充資料嗎
一般納稅人廢業(yè)稅務(wù),有固定資產(chǎn)攤銷完了,影響廢業(yè)么
23年的時候因?yàn)?1年發(fā)票問題被稽查局罰款補(bǔ)稅了 請問通知書稅務(wù)局能下載碼
老師,老板也是公司法人,他以個人名義向農(nóng)行借款191萬,用于支付公司的勞務(wù)分包工程款,貸款直接匯入勞務(wù)分包商賬戶,記賬為,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款-老板,公司到時候把191萬還給老板即可,但是利息支出怎么辦呢?能入賬稅前扣除嗎?
合伙企業(yè)的合伙律師第二季度退出合伙做普通律師,第三季度開始正常申報綜合薪資所得,那明年的匯算清繳時這個已退伙的合伙人如何計(jì)算每月標(biāo)準(zhǔn)抵減額?
跟公司經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專票做哪個科目
企業(yè)收到物業(yè)公司開的水費(fèi)專用發(fā)票,項(xiàng)目名稱是:水冰雪*水費(fèi) 可以用嗎
那要交社保啊,,不計(jì)提可以交社保嗎?還要報個稅???老師
你要購買社保的話,就自己跟自己發(fā)工資。
自己怎么給自己發(fā)工資啊,老板自己轉(zhuǎn)錢到賬上給自己發(fā)工資啊
是的申報報里邊體現(xiàn)工資,實(shí)際做賬就是代收代付掛其他應(yīng)收款,沖平
老師,那就是每月計(jì)提,發(fā)放的時候貸其他應(yīng)付款吧
是的,就那樣操作的。
好的,謝謝老師
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