同學(xué)你好 直接可以按照差額開(kāi)具
銷(xiāo)售發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,客戶要扣款,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖,要對(duì)應(yīng)之前開(kāi)的發(fā)票整張紅沖,還是可以只開(kāi)扣款的金額來(lái)沖?
籃字發(fā)票金額是13487.5元整份金額被紅沖了,對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票金額是-68.75元(只紅沖了一部分)。導(dǎo)致差異客戶無(wú)法認(rèn)證抵扣稅金,所以現(xiàn)需要麻煩我們開(kāi)具-13418.75元紅字發(fā)票,再開(kāi)具13418.75元籃字發(fā)票給客戶。請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么處理呢
供應(yīng)商存在質(zhì)量問(wèn)題,款項(xiàng)從應(yīng)付款中扣除,發(fā)票先開(kāi)具全部貨物的,再開(kāi)具紅字質(zhì)量扣款部分可以嗎?當(dāng)月開(kāi)具全額發(fā)票后可以外開(kāi)具質(zhì)量扣款部分紅字發(fā)票嗎?
我們是供應(yīng)商,由于發(fā)生質(zhì)量扣款,發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)給客戶,先開(kāi)全額再開(kāi)紅字發(fā)票,還是直接可以按照差額開(kāi)具
我們公司 19 年買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn) 當(dāng)時(shí)是付了 30 萬(wàn)貨款 客戶也開(kāi)了全額的發(fā)票40 萬(wàn)并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后后來(lái)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬(wàn) 現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)想開(kāi)紅字 對(duì)于這筆賠償款可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?如果開(kāi)紅字的話開(kāi)多少金額呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門(mén)辦公室,業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來(lái)的?
沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)的實(shí)繳時(shí)間還需要填嗎
報(bào)銷(xiāo)單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
這兩個(gè)辦法都可以的
直接差額開(kāi)具那單價(jià)就變了,不會(huì)有影響嗎
那你就全額紅沖然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
我是想說(shuō)直接差額開(kāi)具的話,單價(jià)就跟合同訂單中約定的不一致了
或者是能開(kāi)成那種折讓形式的發(fā)票嗎?就是上面一行是正確的,下面一行是負(fù)數(shù),在一張票上
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 開(kāi)折扣發(fā)票也可以
質(zhì)量扣款可以開(kāi)折扣發(fā)票哈
同學(xué)你好 你們協(xié)商好了就可以