借:固定資產(chǎn)
貸:利潤分配-未分配
老師。我想問下19年匯算我這邊調(diào)增的37萬的暫估成本,我的資產(chǎn)負債表沒有變化,我當(dāng)時直接從利潤表中直接減少37萬的成本,請問我現(xiàn)在要怎么調(diào)整報表,暫估的的37萬成本還在賬上,我可不可以直接做借應(yīng)付 暫估貸以前年度損益調(diào)增 平賬
老師,公司是19年12月變更為一般納稅人人的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年的賬有錯誤,一筆費用支出做成了成本,而且這個成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是掛賬狀態(tài),請問這種情況,應(yīng)該調(diào)整以前年度損益還是直接沖賬,做當(dāng)期損益呀
老師,我去年清理了一個固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時就寫了這個分錄,因為固定資產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
請問在一七年和一八年分別都購進的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時有部分沒有通過從固定資產(chǎn)卡片里錄入,而是在財務(wù)系統(tǒng)錄入的那么沒有錄入固定資產(chǎn)卡片的這些固定資產(chǎn),我現(xiàn)在想錄入固定資產(chǎn)卡片的那怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,有一個情況。 就是去年做賬的時候,固定資產(chǎn)賣了。我感覺前面這個人做賬沒做對。 現(xiàn)在要所得稅年報,我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷售金額和利潤表本年累計差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開票了,走的固定資產(chǎn)清理,我看也沒走損益,就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了
對公黃金積存業(yè)務(wù),這個月770買的,下個月774賣的,會計分錄怎么做
老師,我們公司房租水電費一年在六七萬,都是公戶轉(zhuǎn)房東個人賬戶,也沒有票只有收據(jù),會有什么風(fēng)險和不利因素嗎?我們要怎樣操作更好
為了完成一項工程,租賃了3個月的鉆機,會計分錄是什么
老師公司是國企,會計漏報稅了,滯納金是會計自己交納嗎
業(yè)務(wù)員不把單子給會計,會計不做賬,造成入賬不及時誰的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國企,會計漏報稅了,滯納金是會計自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購進的發(fā)票沒開,貨賣出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
我請教一下,個人收到出版社的稿費,需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這個直接調(diào)在現(xiàn)在就可以
就是不需要回到24年調(diào)整,對吧?
那這樣的話,固定資產(chǎn)的折舊會不會不準確了???
你可補計提以前的就可以了
那我在25年憑證錄入憑證的時候,是按照24年的購入日期吧?
是的,前面?zhèn)渥⑾戮涂梢粤?
額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)是500萬以內(nèi),一次性做成本了,對吧?需要在匯算清繳的時候做調(diào)整嗎?
稅法上是一次抵扣,如果沒有差異,匯算清繳不用調(diào)整
額 什么叫沒有差異???
就是會計做賬也是一次抵扣了,稅法也是一次扣了
那一次性入成本的話,都不經(jīng)過固定資產(chǎn)這個科目了?怎么體現(xiàn)企業(yè)的固定資產(chǎn)呢?
先入固定資產(chǎn),再一次折舊完
這樣就能體現(xiàn)出來了