您好,您開票稅率是什么
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報繳納稅款,4月含稅收入30萬,賬務處理如下,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務收入297029.7應交稅費-增值稅銷項稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應交稅費—應交增值稅-減免稅5940.6,貸:營業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應交稅費這邊就不對
老師,假設小規(guī)模納稅人收款1000已開票1%的稅點,確認收入做賬時借:銀行存款1000貸:主營業(yè)務收入970.87應交稅費—應交增值稅9.9營業(yè)外收入—減免稅款19.23這樣可以嗎?如果直接按1%計算的不含稅收入,直接按開票稅額1%計算的稅額計入增值稅,后期報稅的時候,這個就會有出入!最后算的收入和賬上的不一樣,稅額也對不上?請問是哪里有問題呢?
老師:現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%,減免的2%需要計入營業(yè)外收入嗎?月度10萬或者季度30萬以上,按照哪個稅率計算增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人征收率3,現(xiàn)在1交,剩下按2計算出來減免增值稅計入營業(yè)外收入財政補貼嗎,如果是,這個營業(yè)外收入需要交增值稅嗎,老師,你中午好好休息,正常上班后再回復,謝謝了
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現(xiàn)在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業(yè)務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
請問電腦賬在哪里登陸進去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來抵扣進項,我們購進稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進項專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進項是多少?
新辦的營業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識別號不對
你好!請問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們怎么查?出納說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購買的車子車輛購置稅是14601.77,機動車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購買,雖然車輛購置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個人做的是:應賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負債表里面對應的這個數(shù)2800是在預收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應收賬款的余額是個負數(shù),是不是沒錯的?
老師,過戶費怎么寫分錄
百分之一,老師
那就按照1%做賬就行 不用體現(xiàn)2%的減免的
就是減免2%,不用計入營業(yè)外收入嗎老師,
對的? 因為你不是按照3%開的? 所以不用體現(xiàn)
好的,老師
嗯 ,幫忙給個五星好評