你好,你直接選擇1%的稅率,借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 如果你的銷售額超過(guò)了30萬(wàn),全額繳納的 按照不含稅的銷售額乘以1%
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人季度不足30萬(wàn)減免增值稅。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的是按3%還是1%?
老師:現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%,減免的2%需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?月度10萬(wàn)或者季度30萬(wàn)以上,按照哪個(gè)稅率計(jì)算增值稅?
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財(cái)政部 稅務(wù)總局【2023】1號(hào)公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬(wàn)/季度,免征增值稅 2.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬(wàn), 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬(wàn), 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請(qǐng)問(wèn)是不是超過(guò)30萬(wàn)全部按照1%
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不足30萬(wàn)元,開普票免收的增值稅,需要按3%稅率計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人季度開普票35萬(wàn),按1%開的,那減免的2%需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?如果本季度開普票15萬(wàn),按1%開的,那是按1%的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入還是3%
1月10日入職,1月當(dāng)月即購(gòu)買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報(bào)2月所得,請(qǐng)問(wèn):3月申報(bào)的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙解析
請(qǐng)問(wèn)賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬(wàn)一季度?
好的,小規(guī)模開具專票還是按照3%稅率吧?
你好 都是選擇1%的稅率。
專票也是選擇1%嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
申報(bào)增值稅時(shí),減免的2%需要填減免表嗎?
對(duì)的,是的,填寫減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
謝謝老師
不用客氣,早點(diǎn)休息