你好,開(kāi)普通發(fā)票,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn),可以免增值稅附加稅,然后企業(yè)所得稅,你看一下你的利潤(rùn)是多少,利潤(rùn)300萬(wàn)以?xún)?nèi)的小型微利企業(yè),稅率是5%,按照利潤(rùn)來(lái)交。

某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元:提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬(wàn)元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元,提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅)2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅20%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元④月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購(gòu)進(jìn)的如下貨物丟失:從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件去失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品A丟失,成本3.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)
如果我個(gè)人成立小規(guī)模公司,提供代運(yùn)營(yíng)電商店鋪服務(wù),一年收入四五十萬(wàn),繳納稅該如何計(jì)算
、業(yè)務(wù)主體是一家酒店,主要提供住宿和早餐服務(wù),有時(shí)也提供團(tuán)餐和外賣(mài), 一年的營(yíng)業(yè)額超過(guò)了800萬(wàn),但未超1000萬(wàn)?,F(xiàn)在想再成立一家公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)也是住宿,把收入用兩家公司來(lái)承接,這兩家公司都是小規(guī)模納稅人,這個(gè)方案是否可行,收入成本如何從一家公司拆成兩家,人力如何拆
老師,我是服務(wù)業(yè)公司,24年是小規(guī)模納稅人,外賬一直是代賬公司做,每個(gè)月就確認(rèn)十萬(wàn)以?xún)?nèi)的無(wú)票收入,結(jié)果利潤(rùn)四五年連年有虧損,25年升級(jí)為一般納稅人啦,然后我就把他所有的無(wú)票收入都確認(rèn)收入了,導(dǎo)致季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅要繳納,等到年度匯算清繳時(shí),因?yàn)檫B年有虧損額,所以可能不需要交稅,這就涉及到一個(gè)退稅的問(wèn)題,我想問(wèn)退稅會(huì)引來(lái)稅務(wù)稽查嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


一年收入四五十萬(wàn) 就是利潤(rùn), 也就是5%是嗎, 然后可以吧租金水電之類(lèi)的當(dāng)做成本計(jì)入是吧;因?yàn)殡娚檀\(yùn)營(yíng)相當(dāng)于是技術(shù)活 沒(méi)有什么成本, 收入基本就是純利潤(rùn)
是的,可以的,但是你做成本費(fèi)用得有。
但是你做成本費(fèi)用得有發(fā)票的。
季銷(xiāo)售額30萬(wàn) 1年就是120萬(wàn)? 是這樣嗎,低于這個(gè)金額 就只需要繳納5% 企業(yè)所得稅 沒(méi)有別的稅了是吧
我們的銷(xiāo)售額相當(dāng)于就是利潤(rùn) 因?yàn)槭谴\(yùn)營(yíng)
對(duì)的,是的,是這么做的,具體的你可以看一下你的電子稅務(wù)局,我的信息,企業(yè)信息里面有,因?yàn)橛行┑胤侥愠闪⒘藥啄曛?,它?huì)增加工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金這些。