你好,你看下你是不是主營就行,不是主營的話就放到其他業(yè)務(wù)收入,他應(yīng)該是之前做錯。

老師咨詢一下我那個財務(wù)報表營業(yè)收入和報稅的金額都對的上 但是我把財務(wù)報表打印出來那個利潤表上面的營業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請這個是怎么回事?
你好老師,做匯算清繳時,財務(wù)報表盈利了,沒有營業(yè)外收入時是虧損,這是合作社的免稅,但是在填所得稅優(yōu)惠明細(xì)表時,項目收入填主營業(yè)務(wù)收入加不加營業(yè)外收入?
請問一下老師,上一個會計做公司收的1萬租金賬務(wù)上是有時是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項目的,請問這樣天有什么深意嗎
請問一下老師,上一個會計做公司收的1萬租金賬務(wù)上是有時是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是財務(wù)報表季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項目的,請問這樣天有什么深意嗎,公司不是租賃行業(yè)的
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計營業(yè)外收入,計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù),請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
老師,集團(tuán)下面可以設(shè)置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細(xì)說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風(fēng)險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務(wù)代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補(bǔ)交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補(bǔ)交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請問我上月月底預(yù)提材料款借:主營業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標(biāo)識作用是什么
老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?
做到了主營就做主營,做到了其他業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入。
那季報利潤表填那里啊,沒有其他業(yè)務(wù)收入欄目,還有第一季度她填在營業(yè)外收入怎么弄啊
報表里面包含著主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入沒有問題。
你賬上做對了就行,你報表不用管。
申報財務(wù)報表季報不需要管是吧,那這個第二季報申報的報表我要填那個欄目里啊
你好,根據(jù)本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這三個數(shù)據(jù)來填寫就行。
你的意思是吧這個租金和主營業(yè)務(wù)收入加在一起填到營業(yè)收入里嗎
是的,是這么做,是這么理解的。
那第一季度她填了營業(yè)外收入了,本年累計已經(jīng)有數(shù)值了,是不是就按它的第一季度的累計數(shù)值還是填在營業(yè)外收入,這一季度的本期就改過來填在營業(yè)收入
對的,是的,是這么做的
好,這些報表是不是不是很重要啊,填錯了也沒事啊
你好,不影響交稅的,沒有關(guān)系。
那如果申報 企業(yè)所得稅季報填錯了會很麻煩嗎
對的,是的,稅務(wù)局會找你們的,會要求寫說明修改。
所得稅季報填錯了,匯算清繳不是還要天一次嗎,是不是可以在匯算清繳上改過來啊
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來。
那企業(yè)所得稅季報是按照什么來的
利潤表本年累計的數(shù)據(jù)來填寫
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤表來填嗎,還有之前第一季度利潤表填錯了,租金她填到營業(yè)外收入了,不是也導(dǎo)致所得稅季報填錯了嗎
你好,主表的營業(yè)收入到利潤總額是根據(jù)利潤表來填寫的,但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù),需要根據(jù)稅法的來調(diào)整,比如成本費用,沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增,超過扣除比例的福利費、招待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、廣告收入也需要調(diào)整。
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫。
他做到營業(yè)外收入,你的利潤表里面也是營業(yè)外收入,他兩個申報的時候是一致的,這個不影響你改過來了之后,賬上改過來了,申報表里面不就改過來了。