你好,你看下你是不是主營(yíng)就行,不是主營(yíng)的話(huà)就放到其他業(yè)務(wù)收入,他應(yīng)該是之前做錯(cuò)。
老師咨詢(xún)一下我那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和報(bào)稅的金額都對(duì)的上 但是我把財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來(lái)那個(gè)利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請(qǐng)這個(gè)是怎么回事?
你好老師,做匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表盈利了,沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是虧損,這是合作社的免稅,但是在填所得稅優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),項(xiàng)目收入填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加不加營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做公司收的1萬(wàn)租金賬務(wù)上是有時(shí)是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時(shí)又是做在營(yíng)業(yè)外收入,但是季報(bào)年報(bào)的利潤(rùn)表是都是填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目的,請(qǐng)問(wèn)這樣天有什么深意嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做公司收的1萬(wàn)租金賬務(wù)上是有時(shí)是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時(shí)又是做在營(yíng)業(yè)外收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)年報(bào)的利潤(rùn)表是都是填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目的,請(qǐng)問(wèn)這樣天有什么深意嗎,公司不是租賃行業(yè)的
老師,企業(yè)要注銷(xiāo),現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)算到營(yíng)業(yè)外收入我本來(lái)的利潤(rùn)就是正的,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)季報(bào)的時(shí)候也需要按其他應(yīng)付款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的報(bào)表來(lái)申報(bào)嗎
老師好,請(qǐng)假扣工資200,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),扣的錢(qián)記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來(lái)的3個(gè)點(diǎn)稅率的專(zhuān)用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒(méi)有銀行存款,那我這個(gè)銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險(xiǎn)計(jì)入福利費(fèi)還是啥,團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)
老師,公司開(kāi)的一般戶(hù)辦的經(jīng)營(yíng)貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶(hù) 貸:短期借款 /長(zhǎng)期借款 然后還款借:短期/長(zhǎng)期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個(gè)工資0申報(bào),匯算清繳報(bào)不過(guò)去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個(gè)如果放在銷(xiāo)售費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫(xiě)
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,需要開(kāi)票嗎,開(kāi)票了也不能稅前扣除吧
出口什么時(shí)候確認(rèn)收入
做到了主營(yíng)就做主營(yíng),做到了其他業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入。
那季報(bào)利潤(rùn)表填那里啊,沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入欄目,還有第一季度她填在營(yíng)業(yè)外收入怎么弄啊
報(bào)表里面包含著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有問(wèn)題。
你賬上做對(duì)了就行,你報(bào)表不用管。
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不需要管是吧,那這個(gè)第二季報(bào)申報(bào)的報(bào)表我要填那個(gè)欄目里啊
你好,根據(jù)本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)就行。
你的意思是吧這個(gè)租金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加在一起填到營(yíng)業(yè)收入里嗎
是的,是這么做,是這么理解的。
那第一季度她填了營(yíng)業(yè)外收入了,本年累計(jì)已經(jīng)有數(shù)值了,是不是就按它的第一季度的累計(jì)數(shù)值還是填在營(yíng)業(yè)外收入,這一季度的本期就改過(guò)來(lái)填在營(yíng)業(yè)收入
對(duì)的,是的,是這么做的
好,這些報(bào)表是不是不是很重要啊,填錯(cuò)了也沒(méi)事啊
你好,不影響交稅的,沒(méi)有關(guān)系。
那如果申報(bào) 企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了會(huì)很麻煩嗎
對(duì)的,是的,稅務(wù)局會(huì)找你們的,會(huì)要求寫(xiě)說(shuō)明修改。
所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,匯算清繳不是還要天一次嗎,是不是可以在匯算清繳上改過(guò)來(lái)啊
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來(lái)。
那企業(yè)所得稅季報(bào)是按照什么來(lái)的
利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填嗎,還有之前第一季度利潤(rùn)表填錯(cuò)了,租金她填到營(yíng)業(yè)外收入了,不是也導(dǎo)致所得稅季報(bào)填錯(cuò)了嗎
你好,主表的營(yíng)業(yè)收入到利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)的,但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù),需要根據(jù)稅法的來(lái)調(diào)整,比如成本費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)增,超過(guò)扣除比例的福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、廣告收入也需要調(diào)整。
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫(xiě)。
他做到營(yíng)業(yè)外收入,你的利潤(rùn)表里面也是營(yíng)業(yè)外收入,他兩個(gè)申報(bào)的時(shí)候是一致的,這個(gè)不影響你改過(guò)來(lái)了之后,賬上改過(guò)來(lái)了,申報(bào)表里面不就改過(guò)來(lái)了。