同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄
老師:您好!購買方發(fā)生進貨退回,且進項稅已經(jīng)認證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會計分錄?
老師好,請問商品退貨,而且進項稅已經(jīng)抵扣,怎么辦?該做怎樣的分錄
老師好,3月份購進的商品,已做進項稅額抵扣,7月份發(fā)生了退貨,具體分錄怎么做
老師好,我們是購買方,3月份進的貨,7月份發(fā)生了退貨,進項稅額已抵扣,具體分錄怎么做
購進貨物的進項稅已經(jīng)抵扣,發(fā)生了退稅,會計分錄怎么做?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 都是負數(shù)
企業(yè)收到紅字發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目) 同時結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 企業(yè)收到紅字發(fā)票時,應(yīng)當編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目進行核算。老師這樣做可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的