 
                            同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師:您好!購(gòu)買方發(fā)生進(jìn)貨退回,且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)商品退貨,而且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,怎么辦?該做怎樣的分錄
老師好,3月份購(gòu)進(jìn)的商品,已做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,7月份發(fā)生了退貨,具體分錄怎么做
老師好,我們是購(gòu)買方,3月份進(jìn)的貨,7月份發(fā)生了退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,具體分錄怎么做
購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,發(fā)生了退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
 
                受益人備案什么時(shí)候發(fā)的通知,需要填這個(gè)
保險(xiǎn)公司賠了400元,付給她醫(yī)藥費(fèi)99,之前工資里有打給她誤工費(fèi)。這個(gè)張咋么平?
會(huì)計(jì)工作交接有哪些內(nèi)容
老師我們公司掛股東往來(lái)賬兩百多萬(wàn),現(xiàn)在賬面有錢,給轉(zhuǎn)出去20萬(wàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)公戶需要帶什么資料
你好,我們是拼多多平臺(tái),小規(guī)模的公司。 推廣費(fèi)是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過(guò)15%的部分是年度調(diào)增?調(diào)增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
老師,問(wèn)一下這種發(fā)票想紅沖應(yīng)該找哪里紅沖
老師注銷的時(shí)候還不起款,做彌補(bǔ)完虧損還有9600,怎么調(diào)不交稅,他一直沒(méi)開(kāi)過(guò)票
我們公司有一名醫(yī)生,既同公司簽訂了勞動(dòng)合同,領(lǐng)取工資,又通過(guò)公司一名員工注冊(cè)的個(gè)體戶,領(lǐng)取講課費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)方面會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師,我們公司注冊(cè)資本一千萬(wàn),新公司法出來(lái)要在2023年完成實(shí)繳,我們現(xiàn)在需不需要提前減資?。窟€是2023年再處理???


借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 都是負(fù)數(shù)
企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目進(jìn)行核算。老師這樣做可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的