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Q

老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)商品,發(fā)生退貨的具體會(huì)計(jì)分錄如何做呢?

2023-07-07 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 09:51

同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2023-07-07 10:04

借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 10:08

同學(xué),你好 嗯嗯,是的 都是負(fù)數(shù)

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快賬用戶9998 追問(wèn) 2023-07-07 10:15

企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目進(jìn)行核算。老師這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 10:16

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄
2023-07-07
你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款 同時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-08-02
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因會(huì)退稅
2022-08-20
你好,七月份開(kāi)了紅字信息表,借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-08-02
用 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,與申報(bào)表對(duì)應(yīng)
2022-08-08
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