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Q

老師,已經(jīng)抵扣的進項商品,發(fā)生退貨的具體會計分錄如何做呢?

2023-07-07 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-07 09:51

同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄

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快賬用戶9998 追問 2023-07-07 10:04

借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 10:08

同學(xué),你好 嗯嗯,是的 都是負數(shù)

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快賬用戶9998 追問 2023-07-07 10:15

企業(yè)收到紅字發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目) 同時結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 企業(yè)收到紅字發(fā)票時,應(yīng)當編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目進行核算。老師這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 10:16

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄
2023-07-07
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款 同時 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-08-02
您好 請問什么原因會退稅
2022-08-20
你好,七月份開了紅字信息表,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出
2022-08-02
用 進項稅轉(zhuǎn)出,與申報表對應(yīng)
2022-08-08
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