你好 借:主營業(yè)務收入 增值稅 貸:應收賬款 同時 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
老師 公司七月份采購貨物 發(fā)票已經(jīng)認證抵扣 這個月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的發(fā)票可以做進項轉出嗎 具體應該怎么操作
老師您好, 關于車的發(fā)票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師好,5月份收到的發(fā)票已經(jīng)做了稅額抵扣,7月份發(fā)生了退貨,怎么處理
老師好,3月份購進的商品,已做進項稅額抵扣,7月份發(fā)生了退貨,具體分錄怎么做
老師好,我們是購買方,3月份進的貨,7月份發(fā)生了退貨,進項稅額已抵扣,具體分錄怎么做
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
我們是購買方
借:應付賬款 貸:原材料等