你好是的,就是這樣子操作。

老師,假如已經(jīng)跨年的發(fā)票,我們開給對(duì)方100000元,最后發(fā)現(xiàn)開多了3萬(wàn),那我們開紅字發(fā)票要對(duì)方提供紅字信息表嗎
我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
請(qǐng)問老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
我們給購(gòu)買方開具75萬(wàn)的發(fā)票 購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個(gè)月讓我們紅沖折扣18萬(wàn) 由他們申請(qǐng)紅字信息表 我們?cè)陂_具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬(wàn)的紅字信息表 我們的票額是10萬(wàn)/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
我們開給對(duì)方10萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在付款支付7萬(wàn),剩下的3萬(wàn)開紅字發(fā)票。是不是要對(duì)方先給我們開紅字發(fā)票信息表,然后我們開個(gè)10萬(wàn)紅字發(fā)票,再開7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無(wú)發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫(kù)存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬(wàn)未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)他們付的,要退回他們,意思是1.3萬(wàn)的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


在申報(bào)期,還沒有申報(bào)增值稅可影響可紅字發(fā)票信息表。
你好!這個(gè)不影響的