如果是增值稅專票對方認證了,要他們提供的,如果是普通發(fā)票不需要

老師,假如已經(jīng)跨年的發(fā)票,我們開給對方100000元,最后發(fā)現(xiàn)開多了3萬,那我們開紅字發(fā)票要對方提供紅字信息表嗎
老師,我們開錯發(fā)票給對方了,對方已經(jīng)抵扣,那我是不是要對方提供紅字信息表給我,我在根據(jù)信息表編號開負數(shù)發(fā)票
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
老師,請教下。我們是銷售方。已經(jīng)開出抵扣的發(fā)票,對方開了紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票。這個紅字發(fā)票都給對方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
這個也是做受益所有人信息備案嗎老師
怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師!我公司欠A公司60萬元未開票,A公司欠我們40萬,計劃將40萬抵賬,我們付A公司20萬元清賬,我們需要簽訂什么協(xié)議?注意什么事項?稅務(wù)有什么問題沒?
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來源于管理費用、銷售費用明細賬,而不是來源于工資表,對嗎?計入生產(chǎn)成本、制造費用的工資不用算進來嗎?
@董孝彬老師可以在問你個問題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個公司交過了,今年的,換另一個公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個月賣出,賣給個人虧2萬多,自己公司開的票,這樣會有什么風險,自己公司開的票賣給私人可以過戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價交
老師,大病醫(yī)療,在一個公司交過了,今年的,換另一個公司還得交嗎
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(村上修公廁工費、材料費、通向廁所水泥路面修補),村集體經(jīng)濟聯(lián)合社,計入那個科目
是專票已認證,可是我們不是整張發(fā)票金額十萬都開紅字發(fā)票,而是開那開多了的3萬紅字發(fā)票,也是這樣處理嗎
同學,你好,對的,也是這樣處理