您好,這個(gè)是可以申請(qǐng)紙質(zhì)發(fā)票的
請(qǐng)問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師好,請(qǐng)問我們平時(shí)是開的紙質(zhì)發(fā)票,但是稅局發(fā)短信讓開一張全電發(fā)票,如果開了全電發(fā)票后還能繼續(xù)開金稅盤紙質(zhì)發(fā)票嗎
老師你好,我是開紙質(zhì)發(fā)票的,他現(xiàn)在出全電發(fā)票,那我也試開全電發(fā)票了,那我這個(gè)紙質(zhì)發(fā)票的話我就不用上傳匯總反寫監(jiān)控了,也不用驗(yàn)舊日了,到時(shí)候直接開全電子發(fā)票就可以了嗎?
老師,我們地區(qū)全電發(fā)票啟動(dòng)了,我們公司也執(zhí)行了,去年的紙質(zhì)發(fā)票可以用現(xiàn)在的全電發(fā)票紅沖嗎?如果不可以的話,能否申請(qǐng)紙質(zhì)發(fā)票,稅務(wù)局給批紙質(zhì)的嗎?我們紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷
老師您好!我們公司還沒有啟用數(shù)電票,還有紙質(zhì)版的發(fā)票,可以啟用嗎?因?yàn)槎惪乇P服務(wù)費(fèi)準(zhǔn)備到期了,
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理