1%的增值稅的。如果你專票開的是3%,按照3%來交。
小規(guī)模一個季度有開一個點的稅票,也有開3個點的稅票,超30萬了,全部按幾個點交增值稅
小規(guī)模公司開普票3個點的,季度已超30萬,應該要交的增值稅是按1個點交還是3個點交稅?
2021年小規(guī)模企業(yè)開票是3個點還是一個點呢,小規(guī)模也是月銷售不超10萬,季度不超過30不交增值稅吧
小規(guī)模納稅人4季度開票超30萬,有開專票和普票,普票開的是3個點稅率,還可以按1個點繳稅嗎
小規(guī)模納稅人季度開票超30萬是按一個點征稅還是3個點
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
是普票,但我申報表這里怎么是要交3個點稅?
減免的2%,你沒有填寫。
主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
怎么填寫呢
是填這個表嗎
本期發(fā)生額實際抵扣金額按照你1%的不含稅銷售額乘以2%。
期初余額填什么數(shù)據(jù)呢
不填寫不填寫不用填寫
沒有讓你填寫的肯定都是零。
本期發(fā)生額是不含稅今年*2%本期實際抵減稅額是填什么數(shù)據(jù)呢
本期發(fā)生額填寫一樣的。
為什么說填寫錯誤
截圖你的主表看一下的。
開票金額是435049.5
開票金額是495049.5
你這個表格第一行也沒有填寫,然后應納稅減征額也沒有填寫,應納稅減征額和減免表里面填寫一樣的。
應納稅減征額填在哪里,是怎么計算的
上面寫了再看一下可以嗎?不含稅的銷售額乘以2%。
已經(jīng)給你回復的,你返回去看一下可以嗎?咱這個記錄一直都在,不會抹去的。
不含稅金額*2%是填在哪里呢
是這樣子填嗎
主標應納稅減征額里面。18行里面就是啊。
我這個表現(xiàn)在數(shù)據(jù)填寫正確嗎
對的,是的,是正確的。