1%的增值稅的。如果你專票開的是3%,按照3%來交。
小規(guī)模一個(gè)季度有開一個(gè)點(diǎn)的稅票,也有開3個(gè)點(diǎn)的稅票,超30萬了,全部按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模公司開普票3個(gè)點(diǎn)的,季度已超30萬,應(yīng)該要交的增值稅是按1個(gè)點(diǎn)交還是3個(gè)點(diǎn)交稅?
小規(guī)模納稅人4季度開票超30萬,有開專票和普票,普票開的是3個(gè)點(diǎn)稅率,還可以按1個(gè)點(diǎn)繳稅嗎
小規(guī)模納稅人季度開票超30萬是按一個(gè)點(diǎn)征稅還是3個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模納稅人季度普票超30萬,按幾個(gè)點(diǎn)交稅
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個(gè)就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對(duì)這個(gè)沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機(jī)構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚(yáng)塵污染補(bǔ)交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯(cuò)了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請(qǐng)問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請(qǐng)問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個(gè)點(diǎn)?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報(bào)稅
涉外申報(bào)沒報(bào)過,好像都是銀行那邊申報(bào)的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報(bào)還是企業(yè)申報(bào)?
是普票,但我申報(bào)表這里怎么是要交3個(gè)點(diǎn)稅?
減免的2%,你沒有填寫。
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
怎么填寫呢
是填這個(gè)表嗎
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額按照你1%的不含稅銷售額乘以2%。
期初余額填什么數(shù)據(jù)呢
不填寫不填寫不用填寫
沒有讓你填寫的肯定都是零。
本期發(fā)生額是不含稅今年*2%本期實(shí)際抵減稅額是填什么數(shù)據(jù)呢
本期發(fā)生額填寫一樣的。
為什么說填寫錯(cuò)誤
截圖你的主表看一下的。
開票金額是435049.5
開票金額是495049.5
你這個(gè)表格第一行也沒有填寫,然后應(yīng)納稅減征額也沒有填寫,應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫一樣的。
應(yīng)納稅減征額填在哪里,是怎么計(jì)算的
上面寫了再看一下可以嗎?不含稅的銷售額乘以2%。
已經(jīng)給你回復(fù)的,你返回去看一下可以嗎?咱這個(gè)記錄一直都在,不會(huì)抹去的。
不含稅金額*2%是填在哪里呢
是這樣子填嗎
主標(biāo)應(yīng)納稅減征額里面。18行里面就是啊。
我這個(gè)表現(xiàn)在數(shù)據(jù)填寫正確嗎
對(duì)的,是的,是正確的。