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老師您好,計(jì)提個(gè)體工商戶的增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄

2023-07-06 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 16:16

你好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2023-07-06 16:16

老師小規(guī)模納稅人

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2023-07-06 16:17

1個(gè)點(diǎn)征收,50W起征點(diǎn)30W

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:18

借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2023-07-06 16:21

老師可以 借:稅金及附加增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:27

你好 不對(duì)呀 沒(méi)有這些分錄的?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 18:56

小規(guī)模增值稅期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果符合減免的,就把減免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 如果不符合減免的,就下個(gè)月直接交稅就行了。

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快賬用戶6658 追問(wèn) 2023-07-06 19:14

好呢謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-06 19:43

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你好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2023-07-06
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-02-05
你好 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2022-10-26
不超過(guò)核定的銷售額,按照你核定的金額來(lái)交稅,它上面應(yīng)該都有比例的 如果超過(guò)的話全額繳納 不含稅的銷售額乘以1%,這個(gè)是增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。
2023-08-28
同學(xué)您好, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-06-04
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