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老師,您好,我想問一下計提增值稅和其他附加稅費具體怎么做分錄呀?謝謝

2023-06-23 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-23 15:34

借:稅金及附加-城市建設(shè)維護稅,
借:稅金及附加-教育費附加,
借:稅金及附加-地方教育費附加,
貸:應(yīng)交稅費-城市建設(shè)維護稅,
貸:應(yīng)交稅費-教育費附加,
貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加。

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齊紅老師 解答 2023-06-23 15:34

計提增值稅
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4014 追問 2023-06-23 15:37

老師,公司賬上目前是這樣的,應(yīng)交未交增值稅323,城建稅16,待認證進項稅額還有26443,這個該怎么往下處理?比如計提,還有月末結(jié)轉(zhuǎn)之類的會計分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-23 15:40

應(yīng)交未交增值稅和城建稅是指沒有交的,交了再轉(zhuǎn)平,待認證這個是指還沒認證的,你認證后再轉(zhuǎn)到待抵扣里面

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快賬用戶4014 追問 2023-06-23 15:47

老師,我一直以為待認證就是待抵扣的意思呢?待認證的那些稅額,其實就是我后期準備用來抵扣的了,那我直接改成待抵扣進項稅額可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-23 15:48

沒認證前計待認證這個科目就可以了

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快賬用戶4014 追問 2023-06-23 15:50

那月末結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?怎么做分錄呀?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-23 15:56

一、待認證進項稅認證后會計分錄如下:

1、取得進項票當月認證:

借:原材料/庫存商品

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

二、進項增值稅發(fā)票已經(jīng)入賬但未認證,可在下個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的,相關(guān)分錄如下:

借:原材料/庫存商品

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

貸:應(yīng)付賬款

在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣過后,即可把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中的,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-23 15:56

這個是完整的分錄,你看下

頭像
快賬用戶4014 追問 2023-06-23 16:00

好的,謝謝老師。

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-23 16:03

不客氣,很高興幫您

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貸:應(yīng)交稅費-教育費附加,
貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加。
2023-06-23
你好,不用做的,沒有繳納的不用做。
2022-09-16
您好,增值稅不用計提,附加稅需要計提,銷售借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅 繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 ,附加稅計提:借:稅金及附加 貸:城建稅 教育附加 地方教育附加 繳納借:城建稅 教育附加 地方教育附加 貸:銀行存款
2025-01-12
附加稅是 ?借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅 是增值稅的12%
2021-12-01
你好,以上的分錄是正確的。
2020-11-06
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