?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
老師,你好,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額10%加計(jì)抵減增值稅額的稅收優(yōu)惠政策,這個(gè)怎么做賬?
老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開(kāi)了張發(fā)票,比如說(shuō)銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢
老師,按照優(yōu)惠政策,加計(jì)抵減,多抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個(gè)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,少交了增值稅,就不會(huì)做了
房屋租賃行業(yè),2019年~2022年享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減優(yōu)惠政策。由于特殊原因,稅務(wù)局不讓我單位享受,前期做賬會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)分錄是: 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減220000 貸:營(yíng)業(yè)外收入~優(yōu)惠政策220000 調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022年加計(jì)抵減政策當(dāng)時(shí)沒(méi)有享受這個(gè)政策,今年享受了后之前多交的增值稅和附加稅都退回到銀行了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
啊,這個(gè)要做到營(yíng)業(yè)外收入啊
就是上面的分錄哦