你好,學(xué)員,只調(diào)2023年6個(gè)月的
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
請(qǐng)問老師,2022年的企業(yè)年金計(jì)提未支付,也沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦,2023年6月份支付取得發(fā)票了。請(qǐng)問這個(gè)23年匯算清繳需要調(diào)減嗎?
老師好!個(gè)稅申報(bào)10萬,計(jì)提10萬,資金回款緩慢導(dǎo)致每月工資發(fā)放延遲拖后,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放7萬,2023年已補(bǔ)發(fā)2萬,合計(jì)9萬,還有一萬未支付!那么企業(yè)所得稅職工薪酬表那里賬載金額填10萬實(shí)際發(fā)生額9萬稅收金額9萬,就意味著調(diào)增一萬是嗎?那2023年6月以后支付剩余的這一萬是算入2023年的費(fèi)用里嗎?
老師好,我司是從事林業(yè)工程服務(wù)的,同時(shí)有自己的苗莆,現(xiàn)在公司又租了一個(gè)新的苗莆,2023年4月一次支付苗莆15年的租金30萬元,2023年5月因要平整苗莆的場(chǎng)地,支付挖機(jī)租賃費(fèi)12萬元,還有買入苗莆用的電線電纜及五金配件6萬元,請(qǐng)問老師,我要如何入賬,分錄怎樣寫
老師,你好!我們是養(yǎng)殖公司,免企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要支付場(chǎng)地租金,出租方不提供發(fā)票,我們走對(duì)公就相當(dāng)于白條,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增行不行?
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實(shí)際還沒收到款,到實(shí)際確認(rèn)收不到的時(shí)候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
財(cái)務(wù)軟件里同時(shí)啟用了進(jìn)銷存和賬務(wù)系統(tǒng),這兩者有什么關(guān)系嗎?之前都是用財(cái)務(wù)功能記賬。沒有用過進(jìn)銷存管理系統(tǒng)。進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務(wù)發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點(diǎn)是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費(fèi)才不虧
老師,問一下這個(gè)季報(bào),定期定額申報(bào)表,計(jì)稅依據(jù),這個(gè)金額哪來的 ?還有同樣是季報(bào)不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請(qǐng)問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個(gè)電子稅局退稅申報(bào)日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請(qǐng)問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費(fèi)稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個(gè)點(diǎn)稅金,這在算管理費(fèi)稅金是合理嗎?(合同價(jià)/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價(jià)/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個(gè)括號(hào)里還要-設(shè)備成本價(jià)*1.35/1.13*0.13,這個(gè)是第二個(gè)問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請(qǐng)問下坐飛機(jī)開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?