您好,應(yīng)收賬款就是開(kāi)票了還沒(méi)收到錢(qián)

老師,我們賬上沒(méi)有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額?,F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒(méi)有開(kāi),是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
老師 我去年從代賬那接過(guò)來(lái)帳 銀行是平的 但是很多客戶不合作了還有往來(lái)款余額,還有的我核對(duì)了銀行和發(fā)票 帳是平的 但是往來(lái)款掛著我們預(yù)收10萬(wàn) 銀行我不能動(dòng) 這種情況 怎么處理呀
怎么從應(yīng)收賬款明細(xì)賬結(jié)合來(lái)看是否開(kāi)過(guò)發(fā)票,還欠客戶多少發(fā)票,還有回款情況
沒(méi)有合同的情況下,開(kāi)出去的發(fā)票金額 和收到一樣的款,從賬上看是結(jié)平的,怎么知道還有多少錢(qián)沒(méi)收回來(lái)呢
小工程公司,經(jīng)常年初給客戶開(kāi)發(fā)票,年底才付錢(qián),回款以后付給材料商,才有進(jìn)項(xiàng)票,這種情況,收入成本應(yīng)該怎么入賬比較合理,時(shí)間是按照開(kāi)票時(shí)間,還是回款時(shí)間
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


如果給對(duì)方開(kāi)票了,因?yàn)橘|(zhì)量和價(jià)格問(wèn)題,對(duì)方部分退回了,怎么處理呢
對(duì)方是部分退貨了
退貨就按著你銷(xiāo)售的時(shí)候做負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)師
??做負(fù)數(shù)的啥??
按照你前面銷(xiāo)售的做負(fù)數(shù)的意思
老師,您說(shuō)的是做這樣的分錄是嗎?借:應(yīng)收賬款-100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -13
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
那發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,怎么處理啊,還會(huì)貨款怎么處理???不是稅務(wù)要求三流一致嗎?我的賬走對(duì)了,那我的業(yè)務(wù)怎么做???
退回來(lái)貨了 你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不是正常的嗎
額,老師您的是根據(jù)退貨單子開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。那么如果他給客服發(fā)貨又退貨了,這批都還沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢?我正常減去他的退貨開(kāi)票就行是吧?還有我如何往從賬是看出是否給客戶開(kāi)發(fā)票了呢??
是否開(kāi)票 看預(yù)收賬款? 預(yù)收賬款了 就是收錢(qián)了 沒(méi)開(kāi)票的
額,老師您的意思是直接根據(jù)退貨單子開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。那么如果他給客戶發(fā)貨又退貨了,這批都還沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢?我正常減去他的退貨開(kāi)票就行是吧?還有我如何從賬上是看出是否給客戶開(kāi)發(fā)票了呢??
是否開(kāi)票 看預(yù)收賬款? 預(yù)收賬款了 就是收錢(qián)了 沒(méi)開(kāi)票的
那如果我沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款。只有應(yīng)收賬款科目,那有些款,就在賬上看不出來(lái)哪些是回款,哪些是預(yù)付款,也看不出來(lái)哪些開(kāi)發(fā)票了,哪些沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢,這如何分辨出來(lái)呢?老師?
那你就看應(yīng)收賬款貸方 就是預(yù)收賬款