你好 按 紅沖的月是按? 正數(shù)-負(fù)數(shù) 的金額填寫(xiě)申報(bào)? ? ?
老師,小規(guī)模納稅人(季度報(bào)),8月份開(kāi)了增值稅發(fā)票50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)是開(kāi)票的次月申報(bào),還是季度第10月份申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我這個(gè)申報(bào)表怎么回事呢?小規(guī)模增值稅季報(bào),開(kāi)了78309.9普票,35623.76的專(zhuān)票
小規(guī)模公司,上季度開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開(kāi)具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
老師,我是小規(guī)模,上季度代開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開(kāi)了,增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人跨季度開(kāi)了沖紅全額專(zhuān)票,但是當(dāng)季度只開(kāi)了差額普票,沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票,增值稅申報(bào)表怎么填?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A(yíng)公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
這個(gè)填在哪里? 不會(huì)自動(dòng)生成嗎?
你好,您說(shuō)一下具體是哪一個(gè)月開(kāi)的,然后哪一個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票?