你好,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎?然后這個(gè)月抵扣的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),工地電費(fèi)我們公司一直交著,我記賬時(shí),來票借:開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。支付時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,后來按月制了電費(fèi)分割單,之前支付的電費(fèi),對(duì)方把款給我轉(zhuǎn)到戶上來了,這電費(fèi)收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導(dǎo)一下
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開出的電費(fèi)發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅?,F(xiàn)在我們有個(gè)租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費(fèi)單價(jià)收租戶的電費(fèi),不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復(fù)印件(物業(yè)開給我們這個(gè)二房東的發(fā)票)和電費(fèi)分割單用來入賬,對(duì)方說要退稅,一定要我開的發(fā)票才行。我如果開專票給對(duì)方,就會(huì)產(chǎn)生稅額,比如原本1000塊電費(fèi),開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計(jì),讓租戶承擔(dān)。
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因?yàn)樗娰M(fèi),每月都要給水廠電力部門支付,實(shí)際水電費(fèi)總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪?zhàn)鈶?,要求開具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個(gè)問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
你好,老師,我們是一般納稅人,交的電費(fèi)多了,電力局退了部分電費(fèi)到了電費(fèi)系統(tǒng)戶上,沒有到我們銀行賬戶,那這個(gè)月就不用交電費(fèi)了,直接沖了這個(gè)錢,電力局不做紅沖發(fā)票了,怎么記賬呢,相當(dāng)于我以前產(chǎn)品成本電費(fèi)入高了,得調(diào)整
老師, 我們公司建設(shè)充電樁站點(diǎn),假設(shè)客戶的電車用我們充電樁充電A, 產(chǎn)生了100度電費(fèi)金額100元客戶在手機(jī)APP里支付了100元,同時(shí)國(guó)網(wǎng)會(huì)扣我們100度電費(fèi)80元,等到月末APP平臺(tái)會(huì)給我們結(jié)算,付我們90元,意思我們收入90元, 成本80元, 但是有個(gè)人可能不會(huì)使用, 在充電樁A地方充值了5元,導(dǎo)致我們國(guó)網(wǎng)從我們銀行賬戶扣了75元, 電費(fèi)發(fā)票是開具80元。這個(gè)分錄怎么做呢?
老師 小規(guī)模公司在2019年5月夠買一輛車,價(jià)值322700元,當(dāng)年會(huì)計(jì)給一次性扣除,并且一次性折舊完,也沒有凈殘值,這樣做對(duì)嗎
我公司購(gòu)了一批煙酒6543元,請(qǐng)問我能打款給我公司法人,從報(bào)銷層面走?需要哪些附件
老師,我想請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在收到技術(shù)的一份報(bào)銷單,上面是安裝時(shí)采購(gòu)的材料發(fā)票。但是這個(gè)些材料不在我這個(gè)項(xiàng)目的銷售合同清單里,我應(yīng)該怎么入賬?怎么寫分錄呢?
企業(yè)做智能化系統(tǒng),比如說我們賣了一個(gè)硬件給客戶,然后客戶的話后面又花錢找我們做維修。這種開票開什么?
賓館,是個(gè)體戶,他說一個(gè)月不超1萬(wàn),一個(gè)季度不超3萬(wàn),啥稅都不用交,賓館行業(yè)的個(gè)體戶和別的行業(yè)不一樣嗎
公司生鮮配送有很多農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,申報(bào)納稅待處理的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣勾選,統(tǒng)計(jì)確認(rèn),三個(gè)選項(xiàng),需要怎么處理
汽車更換發(fā)動(dòng)機(jī)賬務(wù)處理
公司處置自己使用的車輛,印花稅稅率多少
老師下午好,開具非金屬礦物制品砂漿發(fā)票的時(shí)候,可以不備注規(guī)格型號(hào)嗎?
老師,安置殘疾人有哪些稅收優(yōu)惠政策
不是,當(dāng)時(shí)是制造費(fèi)用,計(jì)入產(chǎn)品成本了,所以得調(diào)整產(chǎn)品成本
借預(yù)付賬款,貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用、待生產(chǎn)成本 這個(gè)月借制造費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
之前的生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,要貸庫(kù)存商品嗎
好,不用的,你這個(gè)月不還有指導(dǎo)費(fèi)用嗎。
他這個(gè)月不再開票了,但是以前成本不對(duì)呀,怎么調(diào)過來
借預(yù)付賬款,貸指造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用,貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本,貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
行,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。