你好,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎?然后這個(gè)月抵扣的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),工地電費(fèi)我們公司一直交著,我記賬時(shí),來(lái)票借:開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。支付時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,后來(lái)按月制了電費(fèi)分割單,之前支付的電費(fèi),對(duì)方把款給我轉(zhuǎn)到戶上來(lái)了,這電費(fèi)收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導(dǎo)一下
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開出的電費(fèi)發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅。現(xiàn)在我們有個(gè)租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費(fèi)單價(jià)收租戶的電費(fèi),不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復(fù)印件(物業(yè)開給我們這個(gè)二房東的發(fā)票)和電費(fèi)分割單用來(lái)入賬,對(duì)方說(shuō)要退稅,一定要我開的發(fā)票才行。我如果開專票給對(duì)方,就會(huì)產(chǎn)生稅額,比如原本1000塊電費(fèi),開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問(wèn)題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計(jì),讓租戶承擔(dān)。
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因?yàn)樗娰M(fèi),每月都要給水廠電力部門支付,實(shí)際水電費(fèi)總體來(lái)說(shuō),我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪?zhàn)鈶?,要求開具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個(gè)問(wèn)題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
你好,老師,我們是一般納稅人,交的電費(fèi)多了,電力局退了部分電費(fèi)到了電費(fèi)系統(tǒng)戶上,沒有到我們銀行賬戶,那這個(gè)月就不用交電費(fèi)了,直接沖了這個(gè)錢,電力局不做紅沖發(fā)票了,怎么記賬呢,相當(dāng)于我以前產(chǎn)品成本電費(fèi)入高了,得調(diào)整
老師, 我們公司建設(shè)充電樁站點(diǎn),假設(shè)客戶的電車用我們充電樁充電A, 產(chǎn)生了100度電費(fèi)金額100元客戶在手機(jī)APP里支付了100元,同時(shí)國(guó)網(wǎng)會(huì)扣我們100度電費(fèi)80元,等到月末APP平臺(tái)會(huì)給我們結(jié)算,付我們90元,意思我們收入90元, 成本80元, 但是有個(gè)人可能不會(huì)使用, 在充電樁A地方充值了5元,導(dǎo)致我們國(guó)網(wǎng)從我們銀行賬戶扣了75元, 電費(fèi)發(fā)票是開具80元。這個(gè)分錄怎么做呢?
老師,做自然人開票,開了居間費(fèi)20萬(wàn),要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
數(shù)電發(fā)票和增值稅發(fā)票怎么區(qū)分,取得的發(fā)票是否需要?dú)w檔,用的是什么格式歸檔
小規(guī)模納稅人總開具專票給客戶,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注?
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,但是賣出去是個(gè)人,消費(fèi)者不要票的,就沒有銷項(xiàng),如果開票的話說(shuō)真的就不賺錢了,這個(gè)該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下 老板以個(gè)人名義購(gòu)買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng),個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
不是,當(dāng)時(shí)是制造費(fèi)用,計(jì)入產(chǎn)品成本了,所以得調(diào)整產(chǎn)品成本
借預(yù)付賬款,貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用、待生產(chǎn)成本 這個(gè)月借制造費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
之前的生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,要貸庫(kù)存商品嗎
好,不用的,你這個(gè)月不還有指導(dǎo)費(fèi)用嗎。
他這個(gè)月不再開票了,但是以前成本不對(duì)呀,怎么調(diào)過(guò)來(lái)
借預(yù)付賬款,貸指造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用,貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本,貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
行,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。