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老師,我們是小規(guī)模公司,6月份給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用途是支付給搬貨公司的搬運費,7月取得增值稅普通發(fā)票,這個6月該怎么做賬,7月該怎么做賬呢?

2023-07-05 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-05 15:30

你好,你6月份可以計入預(yù)付賬款。七月份再轉(zhuǎn)入到成本或者費用。

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 15:35

6月做賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:39

你好,是的,六月份就這樣。

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 15:41

為什么要放預(yù)付賬款呢?不可以放其他應(yīng)收款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:42

你好!你這個給員工的計入其他應(yīng)收款更好。如果給客戶的入預(yù)付賬款

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 16:21

我這個是公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,員工再轉(zhuǎn)給搬家公司的啊

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:21

你好,這種情況按你說的就是其他應(yīng)收款更好一點。

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 16:27

6月借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 那7月 借方放什么科目合適呢?貸:其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:27

你好,你上面說的搬運費可以計入管理費用,搬運費或者庫存商品和原材料運費。

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 16:46

借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,是可以這樣做的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:46

你好對的,就是這樣子做。

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快賬用戶2028 追問 2023-07-05 16:48

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:48

你好,不用客氣的了。

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你好,你6月份可以計入預(yù)付賬款。七月份再轉(zhuǎn)入到成本或者費用。
2023-07-05
你好 6月轉(zhuǎn)賬,借;其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 7月取得增值稅普通發(fā)票,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款
2023-07-04
您好,這個的話,意思是開票了,然后沒做是嗎
2024-08-28
你好同學(xué)支付銀行存款時借預(yù)付賬款貸銀行存款
2023-10-21
您好 能7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份
2021-09-12
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