你好,你6月份可以計入預(yù)付賬款。七月份再轉(zhuǎn)入到成本或者費用。
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份公司給監(jiān)理掛證人員銀行轉(zhuǎn)賬交了培訓(xùn)費1200,然后8月收到了發(fā)票,現(xiàn)在8月的分錄該怎么做呢
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報個稅。因為前財務(wù)沒有做賬,7月份季報的時候,全部0申報的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份?
6月份,我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對方給我們開在了7月份,請問老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
老師,我們是小規(guī)模公司,給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用于購買空調(diào),6月轉(zhuǎn)賬,7月取得增值稅普通發(fā)票,請問6月和7月分別怎么做賬呢?
老師,我們是小規(guī)模公司,6月份給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用途是支付給搬貨公司的搬運費,7月取得增值稅普通發(fā)票,這個6月該怎么做賬,7月該怎么做賬呢?
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個月的增值稅有留底,然后后面好幾個月都用不完,在后面幾個月里面這個增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對吧?老師
續(xù)郭老師上個問題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動儲存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購,怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
6月做賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?
你好,是的,六月份就這樣。
為什么要放預(yù)付賬款呢?不可以放其他應(yīng)收款嗎?
你好!你這個給員工的計入其他應(yīng)收款更好。如果給客戶的入預(yù)付賬款
我這個是公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,員工再轉(zhuǎn)給搬家公司的啊
你好,這種情況按你說的就是其他應(yīng)收款更好一點。
6月借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 那7月 借方放什么科目合適呢?貸:其他應(yīng)收款
你好,你上面說的搬運費可以計入管理費用,搬運費或者庫存商品和原材料運費。
借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,是可以這樣做的嗎?
你好對的,就是這樣子做。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。