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收到一筆應(yīng)收款,,但是這筆應(yīng)收款沒有在期初數(shù)據(jù)里反映,這要怎么做賬?(當(dāng)初錄入期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,沒有這一筆應(yīng)收款。)

2023-07-05 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-05 15:24

是借方余額嘛,借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配。

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是借方余額嘛,借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配。
2023-07-05
你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬期初還是干嘛? 意思你建賬成功了。 只是你應(yīng)收賬款少錄入了是嗎? 那之前你金額 平衡了的嗎?差異金額你錄入利潤分配去了是嗎
2022-04-06
建賬的時候沒有期初數(shù)意思是期初數(shù)是零,你的應(yīng)收款咋回事?是之前年度的嗎
2020-08-20
你好,那就把收入的分錄補上就行了,然后正常繳納稅款。
2023-08-08
同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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