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老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這里有余額,要怎樣做賬務(wù)處理

2023-07-05 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 15:16

您好,這個(gè)是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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快賬用戶7993 追問 2023-07-05 15:17

哦,怎樣做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:19

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

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快賬用戶7993 追問 2023-07-05 15:20

哦,好的,謝謝老師

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快賬用戶7993 追問 2023-07-05 15:32

這個(gè)要附什么憑證么?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:35

這種的不需要【哦你個(gè)豬的】

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:35

這這種不需要憑證的,打錯(cuò)字了抱歉

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快賬用戶7993 追問 2023-07-05 15:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:44

不客氣的,祝您開心

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您好,這個(gè)是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2023-07-05
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-06-10
你好這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 相互抵減
2021-07-06
只有進(jìn)項(xiàng)稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
,月末時(shí),進(jìn)項(xiàng),銷售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個(gè)明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2021-10-22
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