你好;? 這個(gè)記入 營(yíng)業(yè)外收入科目? ?
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)會(huì)計(jì)處理: 確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)做: 借:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-這里的三級(jí)科目應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢 ?還是免征增值稅呢?老師
小規(guī)模第一季度未達(dá)起征點(diǎn),減免的增值稅計(jì)入哪個(gè)科目,營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么計(jì)?謝謝
老師:小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)記“營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入”還是其他收益,用的產(chǎn)小企業(yè)準(zhǔn)則。小準(zhǔn)則好像沒(méi)有其他收益這個(gè)科目。
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,對(duì)于未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅,稅費(fèi)減免的那個(gè)貸方應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊?
老師您好!因本月剛接手會(huì)計(jì)工作看賬套發(fā)現(xiàn):小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模納稅人因享受到達(dá)不到起征點(diǎn)免稅。以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)二級(jí)科目減免稅額,從2019年起的達(dá)不到起征點(diǎn)免的增值稅額都放到這里?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)就一直掛賬貸方余額7009.83元。請(qǐng)問(wèn)老師我要如何做會(huì)計(jì)處理?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開(kāi)成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開(kāi)對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒(méi)退,也沒(méi)來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車(chē),2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)是裝箱單上的名稱(chēng)還是付款時(shí)的名稱(chēng)?