同學(xué),不可以,要在總部填報(bào)

建筑勞務(wù)公司10月份應(yīng)交增值稅10萬(wàn),異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅款40000、附加稅3000、企業(yè)所得稅800、印花稅100;在報(bào)稅的時(shí)候怎么填附加稅、印花稅?
高新企業(yè)第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以加計(jì)扣除申報(bào)研發(fā)費(fèi),但我當(dāng)時(shí)只申報(bào)了一小部分,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我可以更正申報(bào)把研發(fā)費(fèi)全部填寫(xiě)嗎?
我公司是建筑企業(yè),部分項(xiàng)目部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳所得稅,7月份加計(jì)扣除的時(shí)候我們可以總部不填報(bào),在項(xiàng)目部填報(bào)嗎
尊敬的納稅人:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于省內(nèi)跨市經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問(wèn)題的公告》,總機(jī)構(gòu)在廣東?。ú话ㄉ钲冢┣以诳倷C(jī)構(gòu)所在市以外的省內(nèi)其它地區(qū)成立的項(xiàng)目部不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。如屬于此情形,請(qǐng)勿通過(guò)該模塊進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)。 我公司是江門(mén)注冊(cè)地,在湛江有建筑安裝項(xiàng)目,在9月預(yù)繳增值稅,要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?上面的政策是如何理解?
老師,匯算清繳時(shí),年報(bào)是盈利的,所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的,盈利部分彌補(bǔ)以前年度虧損,專管員說(shuō)預(yù)交的所得稅不退稅,在調(diào)整扣除的表里,我怎么填寫(xiě)?
我刷到一些博主說(shuō)有部分印花稅取消了是嗎?
弱電系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同,需要繳納印花稅么
公司熱水器布線費(fèi)1500元計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
分公司稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候,注冊(cè)資本和投資資本需要寫(xiě)多少
老師,我司是小規(guī)模公司,有業(yè)務(wù)從亞馬遜平臺(tái)走出口貨物,這個(gè)怎么申報(bào)稅款呢?公司本身沒(méi)有出口資質(zhì)
電商報(bào)稅 拉出來(lái)數(shù)據(jù)是31萬(wàn) 這31萬(wàn)我要先換成不含稅的申報(bào) 還是直接按31萬(wàn)申報(bào)呀
您好,老師,我想咨詢一下母公司與全資子公司之間無(wú)償劃轉(zhuǎn)土地需要交什么稅?
老師,2025年的借款合同印花稅需要繳納嗎
老師,比如100萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,只能抵扣6個(gè)點(diǎn)的稅,那么我需要開(kāi)回多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)算
生產(chǎn)型企業(yè)做出口退稅(生產(chǎn)型退稅),部分材料供應(yīng)商不能開(kāi)專票,如何可以做賬退稅不虧本?


那我們這個(gè)單獨(dú)納稅的也不行是嗎
同學(xué),你這個(gè)是加計(jì)抵減是要總部的
好的,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快