你好,沖紅上季度收入,稅款是不會退回的,而是沖銷正常收入的應(yīng)納稅額。
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,我們是小規(guī)模查賬征收,我們給客戶已經(jīng)把發(fā)票都開了,現(xiàn)在跨了季度,客戶需要退貨,我現(xiàn)在這個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅怎么報,我下個月紅沖發(fā)票的話,我們這個季度交的個稅會給我們退嗎,還在這個季度就不交紅沖這部分稅
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
你好老師,小規(guī)模公司,這個季度開票未超過30W賬務(wù)處理不是免稅嗎,然后我沖紅上季度收入交過的稅是不是要退回來給我們,這個季收入相減后是負數(shù)
工廠采購原材料的運費怎么計科目,都是200-300左右,運費只有運費單子沒有發(fā)票
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有的老師不用回復
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒退下來,可以作為6月份的留底退稅額么?
你好老師 從這個表格上看到我下月需要交多少稅嗎
老師,共享充電樁企業(yè)采購大米贈送給客戶做禮品怎么做賬???我們的庫存商品是充電樁,那購進大米能做庫存商品么?
你好,我這里是勞務(wù)派遣公司,第二季度已開普票含稅194709.51,現(xiàn)在還要開一張普票含稅金額226522.23,扣除額125878.32,小規(guī)模季度不能超30萬,目前只能再開十萬,剩下的12萬多7月1號再開,那分開開兩張發(fā)票扣除額各多少
激活碼忘記了,都沒使用過一個新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了,這個月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認證,這個我這個月能補認證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補助一直算嗎,有時間限制嗎?
公司有播種機25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費計入到管理費用\\\\折舊費呢?
意思是我這個季度不管超未超三十萬都要交稅來沖了
你好,季度未超過30萬,不需要納稅 之前繳納的稅款,紅沖發(fā)票不會導致退稅的
這樣我的賬上應(yīng)交稅稅費就與申報表稅對不上了,這個季度末超過三十萬賬務(wù)處理做的分錄放在減免稅收了,就對不上
你好,沒有對不上,只是不會退稅而已啊?
這樣我的應(yīng)交稅費科目就一直有這個數(shù)在
你好,那你需要去檢查一下,你的分錄是否正確了?
這個季度收入借應(yīng)收,貸主營,營業(yè)外收入減免稅收,然后沖紅按原來分錄原路沖紅了,那應(yīng)交稅費已交了,這樣我的稅就對不上了
你好,那說明多交了稅款,抵扣之后月份的應(yīng)納稅額就是了?