那個(gè)不行的哈,該退稅的稅直接申請(qǐng)退回就行
出口退稅中,出口可退稅額大于留底稅額,那多出來的那部分怎么處理,下個(gè)月還可以作為留底稅嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請(qǐng)退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實(shí)際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94,所屬期6月我申請(qǐng)退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù):我在10月份申報(bào),所屬期為9月份免抵退稅額,那有一筆美元收匯日期是在9月10日,我可以將這筆美元在9月所屬期中申報(bào)免抵退稅吧?符合先收匯,再申報(bào)免抵這個(gè)情況嗎?
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師,新辦企業(yè)在4月有留抵稅額,出口備案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的稅額可以退嗎
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號(hào)開的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?