同學你好 這個可以的哦
請問老師,出口業(yè)務(wù):我在10月份申報,所屬期為9月份免抵退稅額,那有一筆美元收匯日期是在9月10日,我可以將這筆美元在9月所屬期中申報免抵退稅吧?符合先收匯,再申報免抵這個情況嗎?
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
在申報所屬期為5月份時,申報出口退稅4942.29元,共三個報關(guān)單。但在所屬期6月,電子稅務(wù)局申報增值稅時,在增值稅申報主表的第15行“免抵退應退稅額”那一行中,系統(tǒng)自動跳出金額為3596.4元,我查了一下這個金額對應5月份退稅的三個關(guān)單其中的2份關(guān)單,另一份關(guān)單,在5月申報退稅時,系統(tǒng)曾跳出疑點,提示匯率不在合理范圍內(nèi),但疑點可跳,故未處理,照常提交退稅申報?,F(xiàn)在增值稅主表不能修改應退稅額,且與實際退稅金額不一致,這種情況下,應該如何處理呢?
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風險預警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?