多出來的那部分說明進項稅之前已經(jīng)被內(nèi)銷產(chǎn)品抵扣了,不存在下個月作為留底稅的問題
出口退稅中,出口可退稅額大于留底稅額,那多出來的那部分怎么處理,下個月還可以作為留底稅嗎?
老師,我告訴2017年出口退稅沒有退回,來年4月沒有進項留底,沒退回出口退稅,退稅額是10萬,那這部分的稅額怎么樣還能退嗎
申報出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項稅額嗎?留底稅額會全部退回嗎?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,新辦企業(yè)在4月有留抵稅額,出口備案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的稅額可以退嗎
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做