 
                            你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費。借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整。夜以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,企業(yè)匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?
老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這個怎么做分錄啊
老師匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,退稅回來的分錄怎么做?匯算清繳退的企業(yè)所得稅
老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這個分錄要怎么做呢
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
老師,對公付款和發(fā)票金額不一致,可以嗎 有的錢之前私戶結(jié)了,尾款對公轉(zhuǎn)
老師,沒有以前年度損益這個科目的話要計入哪個科目呢
好計入未分配利潤科目的。
就直接借應(yīng)交稅費,貸未分配利潤么
是的,這樣是正確的,對的是的。
老師,麻煩幫忙看哈是這樣嗎
你好是這樣的,對的是的是的。