可以的,可以這么做的。
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
比如,預(yù)收10個(gè)月租金10300元,開(kāi)具免稅發(fā)票10300元,此時(shí)做會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對(duì)嗎? 若是開(kāi)具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 對(duì)嗎? 每月末攤銷(xiāo)收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(yíng)(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對(duì)嗎? 若是對(duì),我本月開(kāi)的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報(bào)表時(shí),發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對(duì)不起來(lái),怎么辦? 這個(gè)問(wèn)題一直困擾我,謝謝老師解惑?
公司網(wǎng)店出售貨物,買(mǎi)家已確認(rèn)收貨,錢(qián)已到賬平臺(tái)上的虛擬錢(qián)包,電商同事把錢(qián)提現(xiàn)到公司賬戶(hù)后,例如金額1000,實(shí)際到賬900,有100元是平臺(tái)自動(dòng)扣去的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票要次月才能取得,請(qǐng)問(wèn)本月先對(duì)收入開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000?
銷(xiāo)售商品的時(shí)候附帶同類(lèi)型商品為贈(zèng)品如何做會(huì)計(jì)分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購(gòu)買(mǎi) 100包餅干 每包售價(jià)為10元 成本價(jià)位9元 然后贈(zèng)送了他10包糖果 糖果售價(jià)5元 成本價(jià)4元(客戶(hù)是賒銷(xiāo)),我做的是內(nèi)賬,無(wú)需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 500 貸:庫(kù)存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 400 貸:庫(kù)存商品 400 銷(xiāo)售費(fèi)用到底要寫(xiě)售價(jià)還是成本價(jià)呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
老師,電商財(cái)務(wù)核算,如果發(fā)出商品時(shí)就確認(rèn)收入。例如本月發(fā)出商品收入為10000元,到了月底,可能有大概1000元的收入買(mǎi)家未確認(rèn)收貨。我做分錄,借:銀行存款9000,應(yīng)收賬款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,對(duì)嗎
單位辦理聚合碼收款,可以辦個(gè)人收款嗎,單位開(kāi)票
保安服務(wù)怎么開(kāi)票 選什么稅收編碼 開(kāi)票單位可以填月嗎
個(gè)人代開(kāi)砂石發(fā)票需繳納增值稅幾個(gè)點(diǎn)?
公籌建初期流水賬怎么表格怎么創(chuàng)建
像學(xué)個(gè)會(huì)計(jì)證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話(huà)就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開(kāi)發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車(chē)輛,我們公司申報(bào)繳納的車(chē)船稅怎么做賬呢
之前月份開(kāi)的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開(kāi)了一張 金額不變 原因是之前的識(shí)別碼錯(cuò)了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個(gè)人出租鏟車(chē)和鉤機(jī),運(yùn)輸車(chē)這些需要有什么證明的!就是個(gè)人去稅局代開(kāi)這些租賃發(fā)票!
也可以等著對(duì)方確認(rèn)收貨之后再確認(rèn)收貨。
確認(rèn)收貨后再做,那有一部分確認(rèn)收貨的資金可能就是上個(gè)月的。
可以的 對(duì)方?jīng)]有付錢(qián)地方?jīng)]有確認(rèn)收入,你不用做付錢(qián)了之后借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
嗯,如果我按照確認(rèn)收貨后再確認(rèn)收入,那商品發(fā)出的時(shí)候,計(jì)入發(fā)出商品
然后后期有退款退貨的時(shí)候,我借庫(kù)存商品,貸發(fā)出商品。如果是僅退款的話(huà),就借營(yíng)業(yè)外支出,貸發(fā)出商品
可以的,可以怎么做的?