可以的,可以這么做的。

小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師 小規(guī)模納稅人 日常只開具了普通發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這樣寫嗎 然后如果月銷售額沒有超過30萬 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎
老師好,請問小規(guī)模納稅人,普票、專票都開了,做賬時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 對嗎?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
小規(guī)模代開專票作廢重開 應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入98 應(yīng)交稅費(fèi)3 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)3 貸:銀行存款3 作廢沖銷 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入97 應(yīng)交稅費(fèi)3 重開 借:應(yīng)收賬款97 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)3 交增值稅 借:應(yīng)交增值稅3 貸:銀行存款3 作廢發(fā)票稅款退回 借:銀行存款3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)3 這個步驟對嗎
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進(jìn)項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務(wù)報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。

