您好,我手速快點(diǎn)錯(cuò)了,可以回答嗎
你好。當(dāng)月計(jì)提工資。工資表要附在計(jì)提當(dāng)月。還是發(fā)放當(dāng)月。計(jì)提當(dāng)月憑證有附件嗎
老師你好,關(guān)于計(jì)提的問題,我們社保和公積金是計(jì)提當(dāng)月次月發(fā)放,工資是當(dāng)月發(fā)放的,那發(fā)放和計(jì)提的分錄是
你好老師,應(yīng)付職工薪酬科目當(dāng)月發(fā)生的工資當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放沖銷,每月計(jì)提和沖銷的金額都是一樣的,那么為什么會(huì)有余額呢?有余額正常嗎
老師你好,9月份工資多計(jì)提了,發(fā)工資時(shí)怎么沖回
請教老師,上月計(jì)提的工資,本月發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,但本月支付不了,是本月沖回多計(jì)提的,還是等發(fā)放的時(shí)候再?zèng)_回?
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
可以啊,老師,
老師,你好!請回答我的問題呀
您好,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月沖回
老師,那摘要怎么寫
就寫錯(cuò)誤計(jì)提費(fèi)用工資沖回
老師,這家公司每個(gè)月都沒有錢發(fā)工資,每個(gè)月都計(jì)提工資就沖回,可以嗎
那就不建議了,這樣做也沒啥目的啊
要交社保啊?還要申報(bào)個(gè)稅,。那不計(jì)提工資,可以嗎
老師,這家公司就老板一個(gè)人
嗯對,不計(jì)提也是可以的
那怎么申報(bào)個(gè)稅呢?老師
按照0申報(bào)的工資申報(bào)就可以
老師,工資0申報(bào)也可以繳納社保嗎
對的,短時(shí)間的話這個(gè)可以
要是長時(shí)間的話就不可以,是嗎?他是長時(shí)間的,怎么辦呢老師?
嗯對,時(shí)間長最好別0申報(bào)