商管公司收取的租賃費,計提增值稅時是 價外稅算
增值稅的計稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時價外補貼按實際補貼金額計算價款總額還是按比例補貼計算價款總額?
增值稅的計稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時價外補貼按實際補貼金額計算價款總額還是按比例補貼計算價款總額? 有沒有按實際價外補貼金額計算價款總額的情況
稅法1里說除個體工商戶以外的自然人采取一次性收租 的形式取得的租金收入,在對應租賃期內(nèi)平攤,攤后月收入不超過15免征增值稅。適用于公司租賃辦公場地房東代開發(fā)票時免征增值稅嗎?為什么去稅務局代開還是按5%計算增值稅呢
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅 100*13%,100*10%這樣計算對嗎,還是應該120*13%,120*10%
1、某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為A公司代銷貨物,按零售價以6%收取手續(xù)費6000元,尚未收到A公司開具的增值稅專用發(fā)票,請按要求回答或計算: (1)零售價是含稅價還是不含稅價? (2)計算零售價。 (3)計算銷售代銷貨物的銷項稅額。 (4)計算收取手續(xù)費應納增值稅稅額。
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
就用租金直接乘以5%嗎
收取租金10000 借:現(xiàn)金10000 貸:主營業(yè)務收入90500 應交增值稅500 這樣對嗎?老師
是的,分錄這樣做是可以的
有的老師告訴我說這個是價內(nèi)稅,需要÷1.05再×.05,我不知道怎么算了
剛剛沒細看金額 ,換算為不含稅價是需要10000÷1.05
那繳納增值稅時是填寫含稅價的還是不含稅價呢?
繳納增值稅時是填寫 不含稅價