商管公司收取的租賃費(fèi),計(jì)提增值稅時(shí)是 價(jià)外稅算
增值稅的計(jì)稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時(shí)價(jià)外補(bǔ)貼按實(shí)際補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額還是按比例補(bǔ)貼計(jì)算價(jià)款總額?
增值稅的計(jì)稅依據(jù) 其中煙葉稅核算時(shí)價(jià)外補(bǔ)貼按實(shí)際補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額還是按比例補(bǔ)貼計(jì)算價(jià)款總額? 有沒有按實(shí)際價(jià)外補(bǔ)貼金額計(jì)算價(jià)款總額的情況
稅法1里說除個(gè)體工商戶以外的自然人采取一次性收租 的形式取得的租金收入,在對應(yīng)租賃期內(nèi)平攤,攤后月收入不超過15免征增值稅。適用于公司租賃辦公場地房東代開發(fā)票時(shí)免征增值稅嗎?為什么去稅務(wù)局代開還是按5%計(jì)算增值稅呢
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100萬元,增值稅13萬元。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費(fèi)稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費(fèi)稅率10%。要求:①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅,②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅 100*13%,100*10%這樣計(jì)算對嗎,還是應(yīng)該120*13%,120*10%
1、某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為A公司代銷貨物,按零售價(jià)以6%收取手續(xù)費(fèi)6000元,尚未收到A公司開具的增值稅專用發(fā)票,請按要求回答或計(jì)算: (1)零售價(jià)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? (2)計(jì)算零售價(jià)。 (3)計(jì)算銷售代銷貨物的銷項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算收取手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅稅額。
私車公用,給員工的用車補(bǔ)助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷售費(fèi)用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢一個(gè)問題,公司工資少,費(fèi)用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品很大,結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入,
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對應(yīng)4個(gè)型號,數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號開的,總金額數(shù)量對的上,可以直接退稅嗎?
就用租金直接乘以5%嗎
收取租金10000 借:現(xiàn)金10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入90500 應(yīng)交增值稅500 這樣對嗎?老師
是的,分錄這樣做是可以的
有的老師告訴我說這個(gè)是價(jià)內(nèi)稅,需要÷1.05再×.05,我不知道怎么算了
剛剛沒細(xì)看金額 ,換算為不含稅價(jià)是需要10000÷1.05
那繳納增值稅時(shí)是填寫含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)呢?
繳納增值稅時(shí)是填寫 不含稅價(jià)