同學(xué)你好 這個是含稅的 2.利潤率有嗎
1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項稅額為多少萬元?
2、某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務(wù)如下: (1)銷售空調(diào)40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機(jī)300部,舊手機(jī)收購價100元/部,新手機(jī)零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進(jìn)的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當(dāng)月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務(wù)如下: (1)銷售空調(diào)40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機(jī)300部,舊手機(jī)收購價100元/部,新手機(jī)零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進(jìn)的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當(dāng)月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5%收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。則該代銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項稅額為()萬元。
2.資料:某公司2021年9月份共購進(jìn)貨物買價50000元,增值稅率為13%;當(dāng)月企業(yè)銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,計算該企業(yè)9月份增值稅進(jìn)項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應(yīng)交的增值稅。(1)進(jìn)項稅額(2)不含稅售價(3)銷項稅額(4)應(yīng)交增值稅
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎