賬上6月再做零領(lǐng)料可以
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師,您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務就是給客戶供應電和蒸汽。當時交接的時候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領(lǐng),倉管寫領(lǐng)料出庫單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時候做制造費用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
您好,老師,比如我們4月份的領(lǐng)料單,正常來說賬上4月就要領(lǐng)走材料,但是我們6月份才拿到單子,賬上6月再做零領(lǐng)料可以嗎
以無形資產(chǎn)土地使用權(quán)出資,需要注資1020萬元.評估價1022.385萬元,怎么賬務處理,需要交什么稅?買地的可以抵扣什么稅?
老師好,在網(wǎng)上通過支付寶購進的商品做會計憑證時計入哪個科目,是庫存現(xiàn)金,銀行存款,還是第三方支付,怎么寫,謝謝。
應收賬款出現(xiàn)負數(shù),是什么原因
老板購買的二手挖掘機,二手機械,沒有能體現(xiàn)機械的手續(xù),但是有二手車交易市場的發(fā)票,能上賬嗎?
學歷提升行業(yè)。技術(shù)咨詢。沒有成本票。家里買的電器家具之類可不可以開發(fā)票使用。當成本票。
個體戶沒有做賬怎么報經(jīng)營所得
固定資產(chǎn)原值發(fā)生變動(當初計量金額錯誤),如何記賬?
填寫財報,利潤表,本期數(shù)是填4-6合計數(shù)嗎
老師,無票的費用,可以通過對公轉(zhuǎn)對私嗎?正常記賬,納稅調(diào)增可以嗎
這個月做發(fā)放工資的憑證,然后15號之前做納稅申報,那萬一工資沒發(fā)放呢
好的,謝謝
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