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老師,請(qǐng)問一下,就是公司定做的煙灰缸上面有公司的logo,無償贈(zèng)送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎么做?從付款到贈(zèng)送客戶的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?求指教??

2023-07-04 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-04 12:09

借庫存商品貸銀行存款。借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。

頭像
快賬用戶1320 追問 2023-07-04 12:10

如果付款的時(shí)候發(fā)票沒有到呢?后期才到的

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-04 12:15

你好 沖無票的分錄按發(fā)票入賬?

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借庫存商品貸銀行存款。借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-07-04
你好!1.外購商品贈(zèng)送給客戶要視同銷售,小規(guī)模的取得專票也是按照價(jià)稅合一計(jì)入,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸: 庫存商品 購入價(jià)稅合一 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-11-04
同學(xué),你好,贈(zèng)送視同銷售 購進(jìn)時(shí)候 借:庫存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)650 貸:銀行存款5650 贈(zèng)送時(shí),確認(rèn)收入 借:**費(fèi)用6215 貸:主營(yíng)/其他業(yè)務(wù)收入5000*(1+10%)=5500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)5500*0.13=715
2023-06-05
同學(xué),你好。 我正在碼字,請(qǐng)稍等。
2021-01-31
購入貨物時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 無償贈(zèng)送客戶時(shí): 計(jì)算銷項(xiàng)稅額:假設(shè)外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項(xiàng)稅額 = A×13%。 借:營(yíng)業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(A×13%)
2024-10-09
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