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老師 我們從加油站買了面值100元的油卡3820張做營銷送了客戶一共382張 后來這些用于了贈送 贈送了1957張出去 還剩余2245張油卡 請問下這會計分錄怎么做呢 折扣部分 和實際部分怎么做啊

2024-04-26 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-26 15:05

借銷售費用,貸銀行存款,做為銷售費用做賬

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快賬用戶2096 追問 2024-04-26 15:08

說錯了 我們買了3820張 加油站送了382張 共計4202張 送了1957張 這分錄怎么做 主要是贈送的部分這塊 相當于增值嗎?做營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶2096 追問 2024-04-26 15:08

做營銷送了1957張出去

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齊紅老師 解答 2024-04-26 15:09

你付了多少錢就按多少錢入賬,把加油卡看成商品。

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快賬用戶2096 追問 2024-04-26 15:13

我沒理解 面值是100的油卡 給出的1957張是把油卡單價拉低嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 15:22

你把油卡看成是商品,100元的油卡,可能你買的時候只是80元買回來的,你賬上直接入80就行了,致于面值你自己登記一下就行

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快賬用戶2096 追問 2024-04-26 15:23

我們營業(yè)范圍也不包括成品油這些啊 能當做銷售啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 15:24

是做銷售費用-宣傳費

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借銷售費用,貸銀行存款,做為銷售費用做賬
2024-04-26
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2023-06-03
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借管理費用、福利費 進項 貸應付職工薪酬福利費 借、應付職工薪酬福利費貸、銀行存款 借管理費用、福利費 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出 上面這些是發(fā)給職工的 給外面的人的借銷售費用 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費, 借其他業(yè)務成本, 進項 貸銀行存款
2024-10-08
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