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貨物去年已經(jīng)出口,也已經(jīng)報關(guān),有報關(guān)單,已經(jīng)確認收入。申報出口退稅了。今年又收到剩余5%的部分質(zhì)保金,這個要怎么做分錄,怎么入賬。

2023-07-04 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 10:34

同學(xué)你好 之前這部分沒做收入嗎

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快賬用戶3524 追問 2023-07-04 10:45

沒有收錢,就沒有確認收入

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齊紅老師 解答 2023-07-04 10:51

同學(xué)你好 那你這個只能做出口免稅的了

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快賬用戶3524 追問 2023-07-04 10:52

那還要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎

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快賬用戶3524 追問 2023-07-04 10:54

具體要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:02

這個不用的 進項轉(zhuǎn)出就可以了

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同學(xué)你好 之前這部分沒做收入嗎
2023-07-04
同學(xué)你好 作廢了申報的重新按照內(nèi)銷來
2021-06-10
你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要正常交稅了,你對應(yīng)的這個進項就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務(wù)局里面申請退回,然后你再選擇抵扣股權(quán)。
2023-07-10
你好,你現(xiàn)在用開票盤還是電子稅務(wù)局開的?這兩種都可以的,你也可以開一個形式發(fā)票,形式發(fā)票自己在word文檔里面看就行 增值稅稅率零
2024-02-28
你好,可以只申請免稅不退稅,如果不是經(jīng)常項目,稅務(wù)局也不會查的。 不退稅的賬務(wù)處理,進項稅轉(zhuǎn)入營業(yè)成本,借,營業(yè)成本,貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出。
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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