同學(xué)你好 嗯 是本地的還是異地的
如果有張專票去增值稅勾選認(rèn)證平臺,已勾選和未勾選都查詢不到,那是什么問題?也不是假票
老師,我們在網(wǎng)上買的東西是貓糧 開的是增值稅專用發(fā)票 后一直沒在增值稅認(rèn)證勾選平臺認(rèn)證??梢圆蛔鎏幚韱??
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁面
19年20年買的酒,發(fā)票已經(jīng)入賬直接價(jià)稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利,是專用發(fā)票,但是發(fā)票勾選平臺沒有勾選不認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話,如何做賬?
老師,請問去年的未收到的領(lǐng)導(dǎo)和員工開的酒店住宿的專票,我在增值稅認(rèn)證平臺可以直接選擇抵扣不勾選,全部清掉嗎
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
異地的,也有當(dāng)?shù)氐?
同學(xué)你好 異地的可以抵扣 因?yàn)榭梢宰霾盥觅M(fèi)
如果不抵扣呢?一直掛在認(rèn)證平臺嗎?
同學(xué)你好 可以計(jì)入待抵扣
那如果不抵扣認(rèn)證呢?就直接掛在那里可以嗎?
同學(xué)你好 嗯 直接掛在哪里
直接掛進(jìn)項(xiàng)就可以了
抵扣系統(tǒng)里面也掛著
嗯 這個(gè)沒事的 掛著就可以了
大概可以掛多久呢
同學(xué)你好 這個(gè)沒有限制的