如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
第二季度 小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn) 計(jì)提的應(yīng)交增值稅 記營業(yè)外收入 記在7月可以嗎
增值稅3%減按1%征收未達(dá)起征點(diǎn)的部分是增值稅應(yīng)交稅費(fèi)記營業(yè)外收入,營業(yè)外收入這塊是不是就多出來了。
老師:小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)記“營業(yè)外收入-免稅收入”還是其他收益,用的產(chǎn)小企業(yè)準(zhǔn)則。小準(zhǔn)則好像沒有其他收益這個(gè)科目。
小規(guī)模公司第一季度記賬銷售應(yīng)交增值稅1226.71;第一季度銷售未達(dá)到30萬,應(yīng)交未交的增值稅在3月計(jì)入營業(yè)外收入,還是4月份報(bào)完稅再計(jì)入
小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,1%的部分也沒有達(dá)到起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么記賬,例如已經(jīng)發(fā)生銷售確認(rèn)收入記賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為400元,
您好!我們是燃?xì)夤?,?qǐng)問 收的報(bào)警器打孔費(fèi),該怎么開票呢?
單位代付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師我問一下,公司購買材料,是業(yè)務(wù)員自己出錢買的,對(duì)方公司已經(jīng)開發(fā)票給我們公司了,業(yè)務(wù)員也在公司報(bào)銷了,但是現(xiàn)在對(duì)方公司說不能收現(xiàn)金,要我們公司對(duì)公在打過去材料款,現(xiàn)金退回給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說這筆錢要以業(yè)務(wù)員的名字退款給公司,這樣怎么做賬?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。我現(xiàn)在手里有一個(gè)非盈利組織,的代賬業(yè)務(wù),是一個(gè)公益服務(wù)中心。那么像這種非盈利組織,我選的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能否是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師你好,我們公司注冊(cè)獎(jiǎng)金300萬,最近才知道2020年驗(yàn)資報(bào)告中體現(xiàn)已實(shí)繳52.0129萬,我是2022年到該單位上班,在這之前沒有真實(shí)的賬,所以公示系統(tǒng)的年報(bào)和我的賬都沒有體現(xiàn)實(shí)繳,現(xiàn)在要辦減資。我應(yīng)該先做哪一步
請(qǐng)問老師,公司向老板借錢,可不可以給老板打一個(gè)借條,直接現(xiàn)金借款?
老師以前折舊都沒有分?jǐn)偟匠杀纠锩?,都是?jì)入制造費(fèi)用后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這種要怎么調(diào)整呢?
老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么沒有未交增值稅呢
老師,餐飲業(yè),防燙膏,防燙手套,藿香正氣液這些應(yīng)該怎么做賬呢
送客戶的煙酒和自己聚餐用的計(jì)什么科目
老師 一般納稅人的第一個(gè)月 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 月末需要怎樣賬務(wù)處理
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅