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小規(guī)模公司按1%記的銷項(xiàng)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),記賬的應(yīng)交未交的增值稅計(jì)入什么科目,還是不需要記了

2023-07-04 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-04 08:58

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶7133 追問 2023-07-04 09:00

老師 一般納稅人的第一個(gè)月 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 月末需要怎樣賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-07-04 09:06

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-07-04
您好,先記地應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2025-03-03
您好, 計(jì)入營業(yè)外收入里面
2023-06-29
可以,可以,可以,可以
2020-10-18
你好 營業(yè)外收入這塊是就多出來了
2021-10-10
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